费用报销单在以下情况可以使用: 1、用于各部门费用及专项费用报销时填写; 2、作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表; 3、属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。 费用报销单主要注意事项有如下几点: 1、费用报销单,是员工用自己的钱,在为公司办事时所垫付的,事情完成后,回公司报销,并将需要报销的发票,与之粘贴,交由领导审核签字,再由财务给当事人报销; 2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”,以备不时之需; 3、如果是转账之类的,直接把银行的票据与之粘贴,交由领导签字,财务报销; 4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出,以备事后查账,避免推卸责任。
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