企业内部控制审计指的是什么?

2015-11-30888 人看过

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企业内部控制审计是会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表审计意见,审计内容包括企业治理结构、机构设置、企业文化、人力资源政策等内部控制环境因素,以及企业识别风险的评估程序、应对风险的具体措施和信息传递有效性、保证内部控制规范建设和有效运行的机制等,全面评价企业设计和运行的内部控制是否能够合理保证财务报告及相关信息合法、真实、完整,以及用于保护资产安全的内部控制是否可靠。
企业内部控制审计意见包括无保留意见、否定意见和无法表示意见三种类型。如果注册会计师审计后认为企业内部控制在所有重大方面是有效的,则出具无保留意见的内部控制审计报告;如果注册会计师认为企业内部控制存在重大缺陷,则出具否定意见内部控制审计报告;如果注册会计师审计范围受到限制,则应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告。
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法律知识延伸阅读

  • 企业内部控制具体有什么作用?

    HR法律网: (1)解决会计信息失真、保证国民经济正常运转的客观要求.当前我国会计信息失真现象较为严重,它不仅影响着企业生产经营正常持久地进行,而且有碍于宏观经济的发展.失真

  • 企业内部控制有哪些具体实施?

    HR法律网: (一)组织结构控制:   内部控制制度的建设及有效运行,有赖于企业内部良好的法人治理结构。董事会维护出资人权益,对股东大会负责,对公司的发展目标和重大经营活动做出

  • 我国企业内部控制的脆弱乏力主要表现在哪些方面?

    HR法律网: (一)对内部控制不重视,缺乏内部控制制度; (二)公司治理结构不完善,内部人或控股股东控制现象严重; (三)会计基础工作不规范; (四)忽视财务内部稽核和内部审计的作用; (五

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    • 企业内部控制的要点有哪些?

      HR法律网:企业内部控制制度的要点主要包括: (1)建立和健全分工负责制明确职权,落实责任。 (2)不相容职务严格分离,并实行回避,主要的不相容职务包括出纳与费用、上入账目登记,实物保管

    • 企业内部控制是不是就是内部管理?

      HR法律网: 这是两个不同的概念: 1.定义: 企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生

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